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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 103002
Data de emissão 03/01/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFMS
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 3.498,90
Valor Liquidado R$ 3.498,90
Valor Pago R$ 3.498,90
Subelemento de Despesa
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRAS DE MATERIAS DIDATICOS PARA ESTA PREFEITURA
CPF do Ordenador ***922053**
Dados do Credor
Nome do Credor CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME INFORGRAFICA
CPF/CNPJ ***481790001**
Endereço RUA CORONEL CORREIA, 307, CENTRO, CEP:
Cidade BARRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Despesas de Exercícios Anteriores
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRAS DE MATERIAS DIDATICOS PARA ESTA PREFEITURA
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
03/01/2022 9 1 3.498,90
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
19/01/2022 3.498,90