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Detalhamento do Empenho
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Mês Outubro
Empenho 1028001
Data de emissão 28/10/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor Empenhado R$ 810,00
Valor Liquidado R$ 810,00
Valor Pago R$ 810,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM DE INTERNET BANDA LARGA SOB O CONTRATO Nº042 2017 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022
CPF do Ordenador ***934133**
Dados do Credor
Nome do Credor D G DA ROCHA NETO ME
CPF/CNPJ ***072120001**
Endereço LOCALIDADE PANTANAL, 0, ZONA RURAL, CEP:
Cidade BOA HORA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM DE INTERNET BANDA LARGA SOB O CONTRATO Nº042 2017 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
04/11/2022 9 1 810,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
04/11/2022 810,00