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Detalhamento do Empenho
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Mês Novembro
Empenho 1101027
Data de emissão 01/11/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 1.521,92
Valor Liquidado R$ 1.521,92
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 11 2022-FOLHA MENSAL ID:(229)
CPF do Ordenador ***140563**
Dados do Credor
Nome do Credor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ ***790360001**
Endereço RUA AREOLINO DE ABREU, 1, CENTRO, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Obrigações Patronais
Natureza da Despesa Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 11 2022-FOLHA MENSAL ID:(229)
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
01/11/2022 9 1 1.521,92
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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