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Detalhamento do Empenho
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Mês Março
Empenho 328010
Data de emissão 28/03/2024
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 1.412,00
Valor Liquidado R$ 1.412,00
Valor Pago R$ 1.412,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEVICOS PRESTADOS COMO ELETRICITA PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024
CPF do Ordenador ***140563**
Dados do Credor
Nome do Credor GILBERTO DE SOUSA CARVALHO
CPF/CNPJ ***543283**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade BOA HORA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEVICOS PRESTADOS COMO ELETRICITA PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
28/03/2024 9 1 1.412,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
28/03/2024 1.412,00